職位描述
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(一)結合集團經營模式和業務流程,建立、完善集團內部控制和風險管理體系,形成內控、內審制度及流程,定期檢查內部控制執行情況,制定內控審計計劃方案,確保公司內控內審工作運行符合公司發展要求。
(二)以改善經營管理,提高經濟效益為目的,并對公司的一切經營活動進行監督,對各個業務線開展相應的內控審計,運用審核、觀察、監盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據,善于提出問題發現問題,出具內控評估報告,并及時向決策管理層和業務部門反饋,提出合理的整改建議并推動執行。
(三)收集各類風險信息,及時識別各項審計風險,執行風險評估,為公司制定有效風險防控策略提供支持,提高全公司的內控意識和理念。
(四)公司范圍內的審計規章制度的制定,編制公司年度審計工作計劃;
(五)對公司及所屬部門和下屬公司的下列事項進行內部審計監督:
1、與財務收支有關的一切經濟活動和經濟效益;
2、資金、財產的安全、完整和管理情況;
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合規合法性;
4、對長期投資、固定資產投資項目、在建工程投資項目的實施情況;
5、對公司及下屬公司的內部控制制度的健全、有效及執行情況;
(六)公司所屬部門和下屬公司負責人和核心員工的任期經濟責任進行審計;
(七)對內部控制制度的健全性、有效性以及執行情況和風險管理進行監督檢查和評審;
(八)配合公司聘請的外部審計機構,完成年度財務報告等相關審計工作;
(九)根據董事會、監事會、總經理等委托辦理其他審計事項。
(二)以改善經營管理,提高經濟效益為目的,并對公司的一切經營活動進行監督,對各個業務線開展相應的內控審計,運用審核、觀察、監盤、訪談、調查、函證、計算和分析程序等方法,獲取相關、可靠和充分的審計證據,善于提出問題發現問題,出具內控評估報告,并及時向決策管理層和業務部門反饋,提出合理的整改建議并推動執行。
(三)收集各類風險信息,及時識別各項審計風險,執行風險評估,為公司制定有效風險防控策略提供支持,提高全公司的內控意識和理念。
(四)公司范圍內的審計規章制度的制定,編制公司年度審計工作計劃;
(五)對公司及所屬部門和下屬公司的下列事項進行內部審計監督:
1、與財務收支有關的一切經濟活動和經濟效益;
2、資金、財產的安全、完整和管理情況;
3、會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合規合法性;
4、對長期投資、固定資產投資項目、在建工程投資項目的實施情況;
5、對公司及下屬公司的內部控制制度的健全、有效及執行情況;
(六)公司所屬部門和下屬公司負責人和核心員工的任期經濟責任進行審計;
(七)對內部控制制度的健全性、有效性以及執行情況和風險管理進行監督檢查和評審;
(八)配合公司聘請的外部審計機構,完成年度財務報告等相關審計工作;
(九)根據董事會、監事會、總經理等委托辦理其他審計事項。
工作地點
地址:嘉興桐鄉市洲泉鎮工業園區德勝路888號
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
新鳳鳴HR
新鳳鳴集團股份有限公司
- 石油·石化·化工
- 1000人以上
- 股份制企業
- 桐鄉市洲泉工業園區德勝路888號