職位描述
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崗位職責
1.按照公司年度內部審計計劃和工作程序開展審計工作;
2.監督、檢查和評估公司內控管理、風險管理機制、業務流程的合理性和有效性;
3.根據審計發現問題進行影響評估并提出審計意見,撰寫審計報告;
4.對審計整改情況進行后續監督;
5.各項審計資料的收集、整理和歸檔工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
任職要求
1.研究生及以上學歷,審計、財務相關專業,有會計、審計職稱、或CPA通過2科以上優先;
2.具有兩年以上大型會計師事務所或者企業內部審計工作經驗者優先;
3.熟悉國家內部審計準則、財稅政策和企業內控管理知識;熟練掌握審計方法,審計流程,會計核算方法;
4.具有良好的計算機技能,熟悉Excel軟件和會計核算軟件;
5. 具有良好的溝通、協調能力以及語言文字表達能力,工作嚴謹,責任心強,有職業操守和保密意識。
1.按照公司年度內部審計計劃和工作程序開展審計工作;
2.監督、檢查和評估公司內控管理、風險管理機制、業務流程的合理性和有效性;
3.根據審計發現問題進行影響評估并提出審計意見,撰寫審計報告;
4.對審計整改情況進行后續監督;
5.各項審計資料的收集、整理和歸檔工作;
6.完成領導交辦的其他工作。
任職要求
1.研究生及以上學歷,審計、財務相關專業,有會計、審計職稱、或CPA通過2科以上優先;
2.具有兩年以上大型會計師事務所或者企業內部審計工作經驗者優先;
3.熟悉國家內部審計準則、財稅政策和企業內控管理知識;熟練掌握審計方法,審計流程,會計核算方法;
4.具有良好的計算機技能,熟悉Excel軟件和會計核算軟件;
5. 具有良好的溝通、協調能力以及語言文字表達能力,工作嚴謹,責任心強,有職業操守和保密意識。
工作地點
地址:合肥包河區蕪湖路258號徽商期貨


職位發布者
HR
徽商期貨有限責任公司

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基金·證券·期貨·投資
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公司規模未知
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公司性質未知
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合肥蕪湖路258號