職位描述
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崗位職責:
1、負責集團整體風險控制工作,根據各BU所涉及行業的風險管理體系要求,制定風險管控方案,構建業務風險評價體系,擬定、調整風險管理制度、流程、實施細則等;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;
3、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計;開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
4、具體實施審計工作,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
5、協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;
6、根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交上級領導審閱;
7、協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系。
任職要求:
1、 大學本科及以上學歷,財務、審計、會計、管理等相關專業,熟悉內控、審計相關業務流程與專業知識;
2、 8年以上內控、審計工作經驗,有集團企業內控或上市公司內審部門工作經驗者優先考慮;
3、 有ERP系統或財務軟件使用經驗,熟練掌握Office辦公軟件;
4、 具有良好的職業道德與敬業精神,原則性強、邏輯性強、責任心強;
5、 具有良好的溝通能力和分析能力。
工作地點
地址:蘇州吳中區蘇州-工業園區蘇州和陽智能制造股份有限公司


職位發布者
HR
蘇州和陽智能制造股份有限公司

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機械制造·機電·重工
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1000人以上
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公司性質未知
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工業園區勝浦鎮界浦路58號