職位描述
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工作內容:
1、 負責公司內部審計工作,制定年度審計計劃與具體審計計劃,負責各項審計業務(包括但不限于內部控制審計、績效審計、財務報表審計、信息系統審計等)的實施,撰寫審計報告并向董事會報告;
2、 負責對審計中發現的問題提出整改意見和要求,并監督落實;
3、 組織公司相關業務流程的梳理與制度的建立;
4、 負責合規工作的推進、整改與考核;
5、 負責內部控制制度建設、完善及評價工作;
6、參加審計持續培訓與考核,在審計職責范圍內提供審計咨詢服務;
7、負責對接會計師事務所、券商等三方機構,溝通內部審計相關事宜。
工作要求:
1、 教育水平: 財務、審計、法律等相關專業本科及以上。
2、 工作經驗: 1年以上會計師事務所工作經驗或制造業上市公司內部審計工作經驗,對企業經營管理有一定理解。
3、 專業技能: 具備財務、審計、企業管理方面的專業知識,擁有CPA、CIA證書優先。
4、 素質能力: 具備較強的協調、溝通能力和原則性,有較強的執行能力及良好的職業道德和責任感。做事認真細致、追求卓越,能為公司發展提供綜合性操作建議。較強的抗壓能力,適應出差。
工作地點
地址:嘉興秀洲區嘉興-秀洲區嘉興市維斯科海綿有限公司
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
麒盛科技股份有限公司
- 電子技術·半導體·集成電路
- 200-499人
- 股份制企業
- 浙江省嘉興市秀洲區王江涇鎮秋茂路158號