職位描述
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崗位職責:
1、業務制度內控體系審計,對公司現行業務內控體系的合理性、執行的有效性、以及體系的完整性提出審計意見和建議,推動及完善業務管控;
2、風險識別,通過分析、識別公司經營管理中的各種風險控制點,并發現問題、解決問題,提出合理化管控建議、跟蹤相關問題的整改閉合情況;
3、專項審計,以風險導向為原則、以重要性水平為依據,以某個具體業務、某個業務條線、某個業務部門或子公司為審計目標,針對業務管控的難點、痛點,以及異常經營管理情況專審聚焦;
4、廉潔及履職監察,主要對侵害公司利益、造成公司成本費用損失的行為,嚴重違規違紀、違法,以及瀆職失職給公司經營管理造成重大影響的行為,相應開展反舞弊及崗位履職監察工作。;
5、完成上級領導交辦的其它臨時、突發性審計監察工作。
任職要求:
1、審計、財務管理、法律等相關專業本科或研究生以上學歷;
2、8年以上內部審計、風控或監察工作經驗,曾從業或接觸酒店、消費、地產、文旅、商業等行業,對金融相關業務流程及內審風控體系有一定了解;
3、具備集團總部審計監察經驗,有對各分子公司或各業務板塊的綜合審計監察視角、思路及執行能力;
4、熟練掌握審計、監察的工作流程及方法,并有帶領團隊獨立完成審計項目的能力;
5、具有較強溝通能力、抗壓能力、邏輯分析能力及應變能力、能適應高頻出差。
工作地點
地址:上海閔行區上海-閔行區祥源控股


職位發布者
HR
祥源控股

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房地產開發·建筑與工程
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1000人以上
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私營·民營企業
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蘇杭時代祥源悅江南臨時展廳