職位描述
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職責描述:
1、負責采購審計、生產運營審計、品質審計、財務審計、其他專項審計和調查,系統梳理公司存在的制度流程管控漏洞,或幫助公司挽回經濟損失;
2、就發現的重大風險問題,和被審計單位管理層有效溝通,監督推動整改,協助完善流程規范漏洞,確保問題整改閉環;
3、負責審計項目的全流程工作,包括審計計劃、審計現場和審計報告;
4、對審計發現的不合規案例開展合規宣導,提升風險管理和合規意識,減少合規風險;
5、建立對集團業務領域的內部控制風險矩陣,并定期執行內控測試,根據測試結果,更新集團風險地圖。
6、在項目執行中,對項目成員進行輔導,培養成員專業能力,加強部門團隊建設。
任職要求:
1、本科及以上學歷,8年以上審計工作經驗;
2、國際四大會計師事務所審計經理、高級經理,有大型制造業企業內審或業務經驗優先。
3、熟悉上市公司內審的各節點業務風險和內部控制要點,能獨立帶領團隊完成集團各類審計項目;
4、具有高度的風險敏感性,能深入挖掘業務異常;
5、良好的溝通技巧和口頭表達能力,良好的報告編寫能力。
工作地點
地址:南昌青山湖區南昌-高新區歐菲未來科技園實驗樓


職位發布者
ofil..HR
歐菲光集團股份有限公司

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電子技術·半導體·集成電路
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1000人以上
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私營·民營企業
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江西省南昌市昌北經濟開發區黃家湖西路歐菲光工業園