職位描述
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工作職責:
1、能夠在審計負責人的指導下,帶隊編制內控循環的風險框架、識別各業務存在的風險點及檢查方法,并持續對流程與風險點進行優化與更新。
2、夠在審計負責人的指導下帶隊完成與內控風險相關的制度審閱工作,確保各業務部門制度建設的完整性、合規性、合理性;并根據實際需求,完成內控手冊的編制及更新工作,包括風控矩陣、流程圖等內控相關輸出文件;
3、按照年度審計計劃組織實施內控測試,帶領團隊完成各循環測試審計工作,結合穿行測試評估流程的執行情況,發現問題并提出可執行的優化改善建議;
4、可獨立或協同開展審計項目,包括不限于:流程審計、經營管理審計、專項審計等,發現問題并編制相應審計報告,提出可執行的改善建議并跟蹤整改。
5、完成上級及公司管理層安排的其他內控及審計項目。
任職資格:
1. 熟練使用office相關應用,諸如Excel,Visio等
2. 在企業內部任職3年以上,有會計師事務所經營者優先
3. 熟悉電商行業采購、銷售、物流、財務管理、人力資源等相關業務流程
4. 有內控內審體系建設及實操項目經歷
5. 有會計事務所相關經驗或具備CPA、CIA者優先
6.較強的溝通能力及跨部門協作能力
1、能夠在審計負責人的指導下,帶隊編制內控循環的風險框架、識別各業務存在的風險點及檢查方法,并持續對流程與風險點進行優化與更新。
2、夠在審計負責人的指導下帶隊完成與內控風險相關的制度審閱工作,確保各業務部門制度建設的完整性、合規性、合理性;并根據實際需求,完成內控手冊的編制及更新工作,包括風控矩陣、流程圖等內控相關輸出文件;
3、按照年度審計計劃組織實施內控測試,帶領團隊完成各循環測試審計工作,結合穿行測試評估流程的執行情況,發現問題并提出可執行的優化改善建議;
4、可獨立或協同開展審計項目,包括不限于:流程審計、經營管理審計、專項審計等,發現問題并編制相應審計報告,提出可執行的改善建議并跟蹤整改。
5、完成上級及公司管理層安排的其他內控及審計項目。
任職資格:
1. 熟練使用office相關應用,諸如Excel,Visio等
2. 在企業內部任職3年以上,有會計師事務所經營者優先
3. 熟悉電商行業采購、銷售、物流、財務管理、人力資源等相關業務流程
4. 有內控內審體系建設及實操項目經歷
5. 有會計事務所相關經驗或具備CPA、CIA者優先
6.較強的溝通能力及跨部門協作能力
工作地點
地址:上海浦東新區凌陽大廈4樓
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職位發布者
宋嘵玉HR
西域智慧供應鏈(上海)股份公司

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互聯網·電子商務
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1000人以上
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中外合資(合資·合作)
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祖沖之路1077號2幢2401-2410室